职位描述:
1.组织实施内部审计工作
根据集团工作重点制定年度审计计划,通过实施财务收支真实性、年度经济效益、经营管理效率及内部控制制度等各类专项审计,为集团领导提供各直属公司真实的财务收支和经营管理情况,为集团对各公司及其经营者作出公正的评价提供依据
根据已批准的审计计划,确定审计目标和审计范围,制定审计方案,组织审计专员开展审计,出具审计报告并提交给集团领导和被审计单位管理层.
2.发挥审计监控、咨询与评价作用
根据审计结果提出管理建议,与被审计单位进行沟通,接受直属公司就会计核算、经营管理和内部控制等方面的咨询,督促直属公司对审计发现问题进行整改
根据直属公司提出的整改对策,跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作,监督被审计按照审计意见和建议进行整改的情况
3.制定集团内部审计制度和内部审计工作规范,完善集团内部控制体系
根据国家内部审计规定并结合企业实际情况,制定本集团的内部审计制度、准则和工作规范,形成指导审计实践工作的制度体系
4.指导审计专员和子公司审计部门开展工作
根据审计工作目标,对审计专员的工作进行合理分工与督导,对审计专员的工作底稿进行复核,确保审计工作按时按质完成
任职资格:
1、 大学本科及以上学历,财务管理、会计或审计专业,对财务、审计基础理论有较深的理解;
2、 3年以上会计、财务管理工作经验,1年以上外审或企业内部审计工作经验;
3、 对公司整体业务有一定的理解能力、管理能力;
4、 有较强的组织、协调、领导能力,对财务数据较为敏感,逻辑性强。
外语要求:英语 英语CET-6级
海信集团是特大型电子信息产业集团公司,成立于1969年。
海信坚持“技术立企、稳健经营”的发展战略,以优化产业结构为基础、技术创新为动力、资本运营为杠杆,持续健康发展。进入21世纪,海信以强大的研发实力为后盾,以优秀的国际化经营管理团队为支撑,加快了产业扩张的速度,已形成了以数字多媒体技术、现代通信技术和智能信息系统技术为支撑,涵盖多媒体、家电、通信、智能信息系统和现代地产与服务的产业格局。2009年海信实现销售收入560亿元,在中国电子信息百强企业中名列前茅。
海信拥有海信电器(600060)和海信科龙电器(000921)两家在沪、深、港三地的上市公司,同时成为国内唯一一家持有海信(Hisense)、科龙(Kelon)和容声(Ronshen)三个中国驰名商标的企业集团。海信电视、海信空调、海信冰箱、海信手机、科龙空调、容声冰箱全部当选中国名牌,海信电视、海信空调、海信冰箱全部被评为国家免检产品,海信电视首批获得国家出口免检资格。
海信是国家首批创新型企业,国家创新体系企业研发中心试点单位,中宣部、国务院国资委推举的全国十大国企典型,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家863成果产业化基地、国家火炬计划软件产业基地、数字多媒体技术国家重点实验室。海信在青岛、深圳、顺德、美国、比利时等地建有研发中心,初步确立全球研发体系。科学高效的技术创新体系,使海信的技术创新工作始终走在国内同行的前列。